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2016年度三明市文学艺术界联合会部门决算说明

        2017-10-20 11:17:00        字体显示:

  附件2

  2016年度三明市文学艺术界联合会

  部门决算说明

  按照《三明市财政局关于批复三明市文学艺术界联合会2016年度部门决算的通知》(明财(教)决20171号)及《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

  市文联部门的主要职责是:

  (一)发挥联络协调、服务管理、团结引导、自律维权职能。

  (二)围绕中心服务大局,扣紧创作中心任务,出精品,出人才,促进三明文艺大发展大繁荣。

  (三)依照法律、法规、条例及文联与各文艺家协会章程,维护文艺家和文艺团体的合法权益。

  二、部门预算单位基本情况

  市文联部门包括1个机关行政科室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  市文联

  全额拨款

  6

  6

  三、部门主要工作总结

  2016年,市文联部门主要任务是:贯彻党的文艺方针政策,弘扬社会主义核心价值观,培植文艺特色项目,增强三明文艺发展活力,建全文艺志愿服务机制。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  (一)扎实开展学习教育活动,大力践行社会主义核心价值观。⒈深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。重点学习习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话,特别是在全国第十次文代会、第九次作代会上的重要讲话精神,学习《中共中央关于繁荣发展社会主义文艺的意见》和党的一系列文艺方针政策,牢牢把握文艺正确方向,切实把学习成果转化为思想行动上的自觉自信,把社会主义核心价值观内化为精神追求,外化为繁荣文艺创作的激情和动力。⒉按照中央、中组部以及省委、市委有关通知精神要求,切实认真开展“两学一做”学习教育活动。⒊着力创建党建服务品牌。主动对接市委、市政府中心工作,紧扣市委“念好发展经、画好山水画”工作主题,积极参与“深入‘走转改’、服务零距离”活动,创建市文联“131429”党员文艺志愿服务特色品牌。引导广大党员在“两学一做”学习教育中履职尽责,增强进取意识、担当意识,争当文艺服务先锋,进一步提升文联机关党建工作的质量水平,促进党建工作与文艺工作的深度融合。

  (二)多形式开展文艺活动,着力组织精品力作。⒈深化“讲述三明故事”系列活动。(1)精心提炼“三明元素”,深化“讲述三明故事”文艺创作系列活动。(2)启动“由人而神”田野调查,整理民间信仰正能量人物,开掘三明历史文化精神符号。(3)组织出版了一批反映三明生活和人物的专着。绿笙《金沙县》从全省数百部长篇小说中脱颖而出,成为福建省报送“茅盾文学奖”三部作品之一。新近又创作出版长篇小说《谢佑》。李正洪长篇小说《木水流》从全省32部长篇小说应征作品中被《福建文学》“长篇小说专号”收为三部优质作品之一。宋经文《布衣画怪黄廮瓢》、罗金川《开闽王》、余以琳《馋嘴品三明》以及罗建兴、陈开福《大儒里》等近10部描绘三明历史风情与人物的长篇着作在年内相继出版。

  ⒉围绕纪念建党95周年和红军长征胜利80周年,开展红色题材主题活动。(1)组织“重走长征路·纪念红军长征胜利80周年”专题采风及图片展。(2)举办“红土地、蓝海洋”采风笔会。(3)举办摄影、剪纸、美术等系列展示活动。(4)批量推出红色文化题材作品。⒊把文艺集群品牌和特色文艺示范基地建设结合起来,组织艺术力量整体推进。(1)打造三明诗群研创基地,获省委宣传部、省文联授予省级特色文艺示范基地称号。(2)翰墨闽江源书画集群进一步扩大影响力。举办了“第二届福建省当代花鸟画大展”,展出花鸟画作品140余幅。(3)在舞台艺术等领域努力发现集群苗头,以活动培植后劲。举办了“三明市首届‘小戏小品’展演”活动,全市11个极富地域特色的传统戏剧剧目参加了展演。

  (三)深入生活,扎根人民,广泛开展文艺志愿服务。1、开展“到人民中去、向人民汇报、送欢乐下基层”文艺志愿服务活动,扎实推进文艺志愿队伍建设。通过组织“结对子、种文化”、“半台戏”配送服务等文艺帮扶行动,不断促进文艺志愿服务多样化、常态化、制度化。⒉扎实开展“文艺进机关、进高校”活动。⒊为深化创建国家公共文化服务体系示范区热忱服务。4.引进“名家教学进三明”公益讲座。

  (四)加强文艺人才队伍建设,提高团结引导能力。⒈建好用好文艺基地。加强对14个省级特色文艺示范基地的规划、指导、宣传推荐工作。⒉做好会员培训工作。⒊组织文艺理论评论工作。⒋探索行业管理。适应文联新职能,制定了《关于规范使用文联名义开展活动的管理规定》,完善行业自律制度规范,推进行业管理制度建设,明确底线要求。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年市文联部门年初结转和结余71.29万元,本年收入123.35万元,本年支出161.80万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余32.84万元。

  (一)2016本年收入123.35万元,比2015年决算数减少1.55万元,下降了1.24%,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入107.33万元,其中政府性基金0万元。

  2. 事业收入0万元。

  3. 经营收入0万元。

  4. 上级补助收入0万元。

  5. 附属单位上缴收入0万元。

  6. 其他收入16.02万元。

  (二)2016本年支出161.80万元,比2015年决算数减少1.21万元,下降了0.74%,具体情况如下:

  1. 基本支出100.73万元。其中,人员支出90.40万元,公用支出10.33万元。

  2.项目支出61.07万元。

  3. 上缴上级支出0万元。

  4. 经营支出0万元。

  5. 对附属单位补助支出0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出152.90万元,比2015年决算数减少10.11万元,下降6.20%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

  (一)基本支出工资福利支出72.90万元,较2015年决算数增加15.71万元,增长27.47%。主要原因是201410201512月机关养老保险单位缴交部分在2016年支付。

  (二)基本支出商业和服务业支出7.78万元,较2015年决算数增加1.68万元,增长27.58 %。主要原因是文艺采风、创作活动增加了差旅、公务经费。

  (三)基本支出对个人和家庭的补助11.16万元,较2015年决算数减少4.96万元,下降30.76%。主要原因是退休人员2016年度的退休金由机关社保中心支付。

  (四)项目支出61.07万元,较2015年决算数减少22.54万元,下降26.96%。主要原因是大型文艺创作活动支出在2015年已列支。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年度政府性基金支出0万元。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016“三公”经费公共财政拨款支出5.21万元,同比增长3.57 %。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。   

  (二)公务用车购置及运行费2.51万元。其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行费2.51万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2015年相比,公务用车运行费分别下降了36.29%,主要是:加强公务用车管理,减少公务用车,增加乘坐公共交通出行。

  (三)公务接待费2.70万元。主要用于文艺创作、采风交流等方面的接待活动,累计接待28批次、接待总人数255人。与2015年相比, 公务接待费支出增加46.70%,主要是: 邀请全国知名专家、文艺家来明进行文艺采风、创作、交流授课等活动增加。

  八、机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出7.77万元,比2015年增长27%,主要是:大型文艺活动增加,从而增加公务用车运行维护费增加。

  九、政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件: 1.收支决算总表

  2.收入决算表

  3.支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5.公共财政拨款支出决算表

  6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10. 政府采购情况表

   

   

   

  

  

封面代码           
编制单位:三明市文学艺术界联合会(本级)                      金额单位:
单位名称 三明市文学艺术界联合会(本级)
上级单位
报表类型 单户表
单位代码 512549208

  

  

  

  

  

附件1 收支决算总表
编制单位:三明市文学艺术界联合会(本级) 金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 107.33 一、一般公共服务支出 112.66
  其中:政府性基金 二、外交支出
二、上级补助收入 三、国防支出
三、事业收入 四、公共安全支出
四、经营收入 五、教育支出
五、附属单位缴款 六、科学技术支出
六、其他收入 16.02 七、文化体育与传媒支出 45.57
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出 3.57
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
二十二、债务还本支出
二十三、债务付息支出
本年收入合计 123.35 本年支出合计 161.80
  用事业基金弥补收支差额   结余分配
  年初结转和结余 71.29    交纳所得税
   基本支出结转    提取职工福利基金
    其中:财政拨款结转    转入事业基金
   项目支出结转和结余 71.29    其他
    其中:财政拨款结转和结余 71.29   年末结转和结余 32.84
   经营结余    基本支出结转 7.12
    其中:财政拨款结转
   项目支出结转和结余 25.71
    其中:财政拨款结转和结余 25.71
   经营结余
合计 194.64 合计 194.64

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

   

   

   

  

 

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